Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7103751550
Číslo faktúry: FD /0123/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 24,53
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 03.05.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0123_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov