Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11002797
Číslo faktúry: FD /0115/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SNIEŽIK, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 195,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 22.04.2011
Dátum úhrady: 14.04.2011
Súbor: FD_0115_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov