Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18620182 |
Číslo faktúry: | FD /0339/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
IČO: | 35333049 |
Predmet: | Prevádzkovanie kanalizácie 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.09.2018 |