Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8232236737 |
Číslo faktúry: | FD /0187/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka 01.042019-30.04.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.05.2019 |