Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7100708213
Číslo faktúry: FD /0038/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil 0903778802
Fakturovaná suma s DPH: 22,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.01.2011
Dátum splatnosti: 09.02.2011
Dátum úhrady: 09.02.2011
Súbor: FD_0038_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov