Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 17:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 670102802
Číslo faktúry: FD /0040/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 62,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 22.02.2011
Dátum úhrady: 22.02.2011
Súbor: FD_0040_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov