Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4739035706
Číslo faktúry: FD /0118/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefon 01.05.2012-31.05.2012
Fakturovaná suma s DPH: 43,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum splatnosti: 17.06.2012
Dátum úhrady: 18.06.2012
Súbor: FD_0118_12
Zverejnené: 27.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov